半導(dǎo)體企業(yè)吉林華微電子股份有限公司發(fā)布2021年報(bào),具體內(nèi)容如下。
近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
(一) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位:元幣種:人民幣
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增減(%) | 2019年 |
營(yíng)業(yè)收入 | 2,210,055,245.68 | 1,718,583,578.88 | 28.60 | 1,656,485,627.44 |
歸屬于上市公 司股東的凈利潤(rùn) |
115,707,257.28 |
34,181,966.99 |
238.50 |
64,996,395.41 |
歸屬于上市公 司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
112,456,760.86 |
29,396,343.09 |
282.55 |
57,086,538.89 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
324,597,384.74 |
291,371,934.58 |
11.40 |
160,928,274.45 |
2021年末 | 2020年末 |
本期末比上年同 期末增減(%) |
2019年末 | |
歸屬于上市公 司股東的凈資產(chǎn) |
3,220,794,796.36 |
3,119,512,760.81 |
3.25 |
3,107,831,715.78 |
總資產(chǎn) | 6,787,021,224.15 | 6,509,801,823.72 | 4.26 | 5,751,631,052.89 |
期末總股本 | 960,295,304.00 | 960,295,304.00 | 963,971,304.00 |
(二) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2021年 | 2020年 |
本期比上年同 期增減(%) |
2019年 |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.04 | 200.00 | 0.07 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.12 | 0.04 | 200.00 | 0.07 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股 收益(元/股) |
0.12 | 0.03 | 300.00 | 0.06 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.65 | 1.10 |
增加2.55個(gè)百 分點(diǎn) |
2.30 |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均 凈資產(chǎn)收益率(%) |
3.55 | 0.94 |
增加2.61個(gè)百 分點(diǎn) |
2.02 |
報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說(shuō)明
√適用 □不適用
2020 年末總資產(chǎn)進(jìn)行追溯調(diào)整,調(diào)整后金額為 6,509,801,823.72 元,詳見公司臨 2022-012 公告。
2021 年分季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元幣種:人民幣
第一季度 (1-3 月份) |
第二季度 (4-6 月份) |
第三季度 (7-9 月份) |
第四季度 (10-12 月份) |
|
營(yíng)業(yè)收入 | 465,436,185.83 | 526,260,932.90 | 608,574,564.19 | 609,783,562.76 |
歸屬于上市公司股東 的凈利潤(rùn) |
10,997,036.81 | 15,614,457.16 | 35,001,714.70 | 54,094,048.61 |
歸屬于上市公司股東 的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) |
10,471,313.88 |
15,243,406.09 |
34,453,473.23 |
52,288,567.66 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量?jī)纛~ |
45,599,140.74 | 38,907,367.10 | 81,053,788.86 | 159,037,088.04 |
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位:元幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 2021 年金額 |
附注(如適 用) |
2020 年金額 | 2019 年金額 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -129,362.21 | -1,043,254.15 | -178,854.84 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或 偶發(fā)性的稅收返還、減免 |
||||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公 司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
4,081,249.01 | 6,671,939.25 | 8,431,670.05 | |
債務(wù)重組損益 | 850,000.00 | |||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收 入和支出 |
-33,731.92 | 86.00 | 19,054.61 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損 益項(xiàng)目 |
||||
減:所得稅影響額 | 634,400.74 | 841,128.94 | 961,624.71 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 33,257.72 | 2,018.26 | 250,388.59 | |
合計(jì) | 3,250,496.42 | 4,785,623.90 | 7,909,856.52 |
報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 221,005.52 萬(wàn)元,同比上升 28.60%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 11,570.73 萬(wàn)元,同比上升 238.50%。
(一) 主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1. 利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
單位:元幣種:人民幣
科目 | 本期數(shù) | 上年同期數(shù) | 變動(dòng)比例(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 2,210,055,245.68 | 1,718,583,578.88 | 28.60 |
營(yíng)業(yè)成本 | 1,738,897,563.23 | 1,399,829,504.43 | 24.22 |
稅金及附加 | 21,294,332.05 | 16,199,294.06 | 31.45 |
銷售費(fèi)用 | 41,825,231.77 | 28,929,320.97 | 44.58 |
管理費(fèi)用 | 119,895,445.74 | 97,353,648.76 | 23.15 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 90,877,892.76 | 89,291,501.58 | 1.78 |
研發(fā)費(fèi)用 | 91,867,692.28 | 66,202,614.20 | 38.77 |
其他收益 | 4,081,249.01 | 6,671,939.25 | -38.83 |
資產(chǎn)處置收益 | 218,166.26 | -693,198.98 | 不適用 |
所得稅費(fèi)用 | 1,962,202.08 | -2,941,851.12 | 不適用 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | 115,707,257.28 | 34,181,966.99 | 238.50 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 324,597,384.74 | 291,371,934.58 | 11.40 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -391,540,010.04 | -1,671,103,173.08 | 不適用 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 390,181,449.96 | 194,515,765.21 | 100.59 |
研發(fā)支出 | 112,196,006.11 | 106,459,573.85 | 5.39 |
(1)稅金及附加本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 5,095,037.99 元,增加比例 31.45%,增加原因主要系本期營(yíng)業(yè)收入增加使稅金及附加上升所致。
(2)銷售費(fèi)用本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 12,895,910.80 元,增加比例 44.58%,增加原因主要系本期銷售員工資費(fèi)用及市場(chǎng)開發(fā)費(fèi)上升所致。
(3)研發(fā)費(fèi)用本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 25,665,078.08 元,增加比例 38.77%,增加原因主要系產(chǎn)品研發(fā)投入上升所致。
(4)其他收益本期數(shù)較上年同期數(shù)減少 2,590,690.24 元,減少比例 38.83%,減少原因主要系部分與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助項(xiàng)目攤銷完畢所致。
(5)資產(chǎn)處置收益本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 911,365.24 元,增加原因主要系本期處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生收益高于上年同期所致。
(6)所得稅費(fèi)用本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 4,904,053.20 元,增加原因主要系本期利潤(rùn)上升,應(yīng)納稅所得額高于上年同期所致。
(7)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 81,525,290.29 元,增加比例238.50%,增加原因主要系報(bào)告期內(nèi),客戶訂單增加,公司持續(xù)進(jìn)行客戶結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化, 銷售收入上漲,毛利額增加所致。
(8)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 1,279,563,163.04 元,增加原因主要系理財(cái)產(chǎn)品到期收回本金及收回項(xiàng)目預(yù)付款所致。
(9)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 195,665,684.75 元,增加比例100.59%,增加原因主要系收回借款保證金增加所致。
本期公司業(yè)務(wù)類型、利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說(shuō)明
□適用 √不適用
2.收入和成本分析
√適用 □不適用詳情如下
(1)。主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況
單位:元幣種:人民幣
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 | ||||||
分行業(yè) |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)成本 |
毛利率 (%) |
營(yíng)業(yè)收 入比上年增減 (%) |
營(yíng)業(yè)成 本比上年增減 (%) |
毛利率比上年增減(%) |
工業(yè) | 2,158,715,687.08 | 1,699,815,317.49 | 21.26 | 34.50 | 31.02 |
增加 2.09個(gè)百分點(diǎn) |
商業(yè) | 26,497,285.94 | 26,292,889.14 | 0.77 | -72.11 | -71.80 |
減少 1.09個(gè)百分點(diǎn) |
服務(wù)業(yè) | 12,717,069.44 | 3,654,192.28 | 71.27 | 12.19 | 16.06 |
減少 0.96個(gè)百分點(diǎn) |
合計(jì) | 2,197,930,042.46 | 1,729,762,398.91 | 21.30 | 28.43 | 24.10 |
增加 2.74個(gè)百分點(diǎn) |
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 | ||||||
分產(chǎn)品 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)成本 |
毛利率 (%) |
營(yíng)業(yè)收 入比上年增減 (%) |
營(yíng)業(yè)成 本比上年增減 (%) |
毛利率比上年增減(%) |
半導(dǎo)體 分立器件 |
2,158,715,687.08 | 1,699,815,317.49 | 21.26 | 34.50 | 31.02 |
增加 2.09個(gè)百分點(diǎn) |
其他 | 39,214,355.38 | 29,947,081.42 | 23.63 | -63.13 | -68.93 |
增加 14.27個(gè)百分點(diǎn) |
合計(jì) | 2,197,930,042.46 | 1,729,762,398.91 | 21.30 | 28.43 | 24.10 |
增加 2.74個(gè)百分點(diǎn) |
主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 | ||||||
分地區(qū) |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)成本 |
毛利率 (%) |
營(yíng)業(yè)收 入比上年增減 (%) |
營(yíng)業(yè)成 本比上年增減 (%) |
毛利率比上年增減(%) |
華東地 區(qū) |
899,469,146.29 | 693,864,182.69 | 22.86 | 31.24 | 26.09 |
增加 3.14個(gè)百分點(diǎn) |
華南地 區(qū) |
819,916,987.28 | 645,414,602.85 | 21.28 | 42.98 | 39.73 |
增加 1.83個(gè)百分點(diǎn) |
出口 | 251,002,370.98 | 203,400,339.21 | 18.96 | 27.28 | 23.33 |
增加 2.59個(gè)百分點(diǎn) |
其它地 區(qū) |
227,541,537.91 | 187,083,274.16 | 17.78 | -10.89 | -13.67 |
增加 2.65個(gè)百分點(diǎn) |
合計(jì) | 2,197,930,042.46 | 1,729,762,398.91 | 21.30 | 28.43 | 24.10 |
增加 2.74個(gè)百分點(diǎn) |
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說(shuō)明:
一、工業(yè)、商業(yè)和服務(wù)業(yè)具體說(shuō)明如下:
(1)工業(yè)是指公司生產(chǎn)銷售半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)品,包括 IGBT、VDMOS、CMOS、肖特基、快恢復(fù)二極管、可控硅和 BJT 等產(chǎn)品的業(yè)務(wù),公司對(duì)此部分產(chǎn)品采用自行研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造方式, 通過(guò)市場(chǎng)銷售,獲取產(chǎn)品從研發(fā)到制成全部環(huán)節(jié)附加值的經(jīng)營(yíng)和盈利模式。
(2)商業(yè)主要指是公司向承租公司廠房的吉林瑞能半導(dǎo)體有限公司提供水電氣等能源的收入,此能源銷售業(yè)務(wù)按吉林瑞能實(shí)際使用量及市場(chǎng)單價(jià)計(jì)算收取,銷售單價(jià)與成本單價(jià)基本一致。
(3)服務(wù)業(yè)主要指公司將廠房出租給吉林瑞能半導(dǎo)體有限公司并提供保安保潔等配套服務(wù), 定期收取房租及服務(wù)費(fèi),廠房租賃參照市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)并確認(rèn)收入,而成本為廠房設(shè)施的折舊,因公司廠房建成時(shí)間較長(zhǎng),按賬面價(jià)值計(jì)算的每年折舊成本與房租市價(jià)差異較大。導(dǎo)致服務(wù)業(yè)板塊毛利率較高。
二、2021 年市場(chǎng)需求旺盛,公司訂單增加,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較 2020 年上升 28.43%,公司產(chǎn)品收入分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式收入均實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。公司聚焦主業(yè)發(fā)展,銷售電腦及手機(jī)等電子產(chǎn)品配套配件的商業(yè)模式收入減少。
三、營(yíng)業(yè)收入前五名如下:
單位:元
客戶名稱 | 營(yíng)業(yè)收入總額 | 占公司全部營(yíng)業(yè)收入的比例(%) |
客戶 1 | 114,952,543.60 | 5.20 |
客戶 2 | 114,068,786.39 | 5.16 |
客戶 3 | 98,444,138.05 | 4.45 |
客戶 4 | 64,448,509.17 | 2.92 |
客戶 5 | 59,882,274.82 | 2.71 |
合計(jì) | 451,796,252.03 | 20.44 |
√適用 □不適用
主要產(chǎn)品 |
單位 |
生產(chǎn)量 |
銷售量 |
庫(kù)存量 |
生產(chǎn)量比 上年增減 (%) |
銷售量比 上年增減 (%) |
庫(kù)存量比 上年增減 (%) |
半導(dǎo)體分 立器件 |
萬(wàn)只 | 996,867 | 1,030,812 | 27,412 | 15.86 | 18.73 | -55.32 |
(3)。重大采購(gòu)合同、重大銷售合同的履行情況
□適用 √不適用
(4)。成本分析表
單位:元
分行業(yè)情況 | |||||||
分行業(yè) |
成本構(gòu)成項(xiàng)目 |
本期金額 |
本期占總成本比例(%) |
上年同期金額 |
上年同期占總成本比例(%) |
本期 金額較 上 年 同 期 變 動(dòng) 比 例(%) |
情況說(shuō)明 |
分產(chǎn)品情況 | |||||||
分產(chǎn)品 |
成本構(gòu)成項(xiàng)目 |
本期金額 |
本期占總成本比例(%) |
上年同期金額 |
上年同期占總成本比例(%) |
本期 金額較 上 年 同 期 變 動(dòng) 比 例(%) |
情況說(shuō)明 |
半導(dǎo)體 器 件 |
原材料 | 822,523,026.30 | 48.40 | 602,738,028.12 | 46.77 | 36.46 | |
半導(dǎo)體 器 件 |
人 工 工 資 |
114,643,580.07 | 6.74 | 89,606,264.39 | 6.95 | 27.94 | |
半導(dǎo)體 器 件 |
折舊 | 97,784,980.33 | 5.75 | 86,785,569.73 | 6.73 | 12.67 | |
半導(dǎo)體 器 件 |
能源 | 142,156,653.75 | 8.36 | 116,772,026.20 | 9.06 | 21.74 | |
半導(dǎo)體 器 件 |
其他 | 522,707,077.04 | 30.75 | 392,827,243.25 | 30.49 | 33.06 | |
合計(jì) | 1,699,815,317.49 | 100.00 | 1,288,729,131.69 | 100.00 | 31.90 |
(5)。報(bào)告期主要子公司股權(quán)變動(dòng)導(dǎo)致合并范圍變化
□適用 √不適用
(6)。公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□適用 √不適用
(7)。主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況
A.公司主要銷售客戶情況
前五名客戶銷售額 45,179.63 萬(wàn)元,占年度銷售總額 20.44%;其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額 0 萬(wàn)元,占年度銷售總額 0%。
報(bào)告期內(nèi)向單個(gè)客戶的銷售比例超過(guò)總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴(yán)重依賴于少數(shù)客戶的情形
□適用 √不適用
B.公司主要供應(yīng)商情況
前五名供應(yīng)商采購(gòu)額 41,569.54 萬(wàn)元,占年度采購(gòu)總額 56.05%;其中前五名供應(yīng)商采購(gòu)額中關(guān)聯(lián)方采購(gòu)額 0 萬(wàn)元,占年度采購(gòu)總額 0%。
報(bào)告期內(nèi)向單個(gè)供應(yīng)商的采購(gòu)比例超過(guò)總額的 50%、前 5 名供應(yīng)商中存在新增供應(yīng)商的或嚴(yán)重依賴于少數(shù)供應(yīng)商的情形
□適用 √不適用
3.費(fèi)用
√適用 □不適用
單位:元
科目 | 本期數(shù) | 上年同期數(shù) | 變動(dòng)比例(%) |
銷售費(fèi)用 | 41,825,231.77 | 28,929,320.97 | 44.58 |
管理費(fèi)用 | 119,895,445.74 | 97,353,648.76 | 23.15 |
研發(fā)費(fèi)用 | 91,867,692.28 | 66,202,614.20 | 38.77 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 90,877,892.76 | 89,291,501.58 | 1.78 |
所得稅費(fèi)用 | 1,962,202.08 | -2,941,851.12 | 不適用 |
4.研發(fā)投入
(1)。研發(fā)投入情況表
√適用 □不適用
單位:元
本期費(fèi)用化研發(fā)投入 | 112,196,006.11 |
本期資本化研發(fā)投入 | |
研發(fā)投入合計(jì) | 112,196,006.11 |
研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入比例(%) | 5.08 |
研發(fā)投入資本化的比重(%) |
(2)。研發(fā)人員情況表
√適用 □不適用
公司研發(fā)人員的數(shù)量 | 697 |
研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例(%) | 30.04% |
研發(fā)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu) | |
學(xué)歷結(jié)構(gòu)類別 | 學(xué)歷結(jié)構(gòu)人數(shù) |
博士研究生 | 0 |
碩士研究生 | 22 |
本科 | 419 |
專科 | 237 |
高中及以下 | 19 |
研發(fā)人員年齡結(jié)構(gòu) | |
年齡結(jié)構(gòu)類別 | 年齡結(jié)構(gòu)人數(shù) |
30 歲以下(不含 30 歲) | 174 |
30-40 歲(含 30 歲,不含 40 歲) | 307 |
40-50 歲(含 40 歲,不含 50 歲) | 174 |
50-60 歲(含 50 歲,不含 60 歲) | 42 |
60 歲及以上 | 0 |
(3)。情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(4)。研發(fā)人員構(gòu)成發(fā)生重大變化的原因及對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的影響
□適用 √不適用
5.現(xiàn)金流
√適用 □不適用
單位:元
科目 | 本期數(shù) | 上年同期數(shù) | 變動(dòng)比例(%) |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 324,597,384.74 | 291,371,934.58 | 11.40 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -391,540,010.04 | -1,671,103,173.08 | 不適用 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 390,181,449.96 | 194,515,765.21 | 100.59 |
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