半導體企業吉林華微電子股份有限公司發布2021年報,具體內容如下。
近三年主要會計數據和財務指標
(一) 主要會計數據
單位:元幣種:人民幣
主要會計數據 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增減(%) | 2019年 |
營業收入 | 2,210,055,245.68 | 1,718,583,578.88 | 28.60 | 1,656,485,627.44 |
歸屬于上市公 司股東的凈利潤 |
115,707,257.28 |
34,181,966.99 |
238.50 |
64,996,395.41 |
歸屬于上市公 司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
112,456,760.86 |
29,396,343.09 |
282.55 |
57,086,538.89 |
經營活動產生 的現金流量凈額 |
324,597,384.74 |
291,371,934.58 |
11.40 |
160,928,274.45 |
2021年末 | 2020年末 |
本期末比上年同 期末增減(%) |
2019年末 | |
歸屬于上市公 司股東的凈資產 |
3,220,794,796.36 |
3,119,512,760.81 |
3.25 |
3,107,831,715.78 |
總資產 | 6,787,021,224.15 | 6,509,801,823.72 | 4.26 | 5,751,631,052.89 |
期末總股本 | 960,295,304.00 | 960,295,304.00 | 963,971,304.00 |
(二) 主要財務指標
主要財務指標 | 2021年 | 2020年 |
本期比上年同 期增減(%) |
2019年 |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.04 | 200.00 | 0.07 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.12 | 0.04 | 200.00 | 0.07 |
扣除非經常性損益后的基本每股 收益(元/股) |
0.12 | 0.03 | 300.00 | 0.06 |
加權平均凈資產收益率(%) | 3.65 | 1.10 |
增加2.55個百 分點 |
2.30 |
扣除非經常性損益后的加權平均 凈資產收益率(%) |
3.55 | 0.94 |
增加2.61個百 分點 |
2.02 |
報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明
√適用 □不適用
2020 年末總資產進行追溯調整,調整后金額為 6,509,801,823.72 元,詳見公司臨 2022-012 公告。
2021 年分季度主要財務數據
單位:元幣種:人民幣
第一季度 (1-3 月份) |
第二季度 (4-6 月份) |
第三季度 (7-9 月份) |
第四季度 (10-12 月份) |
|
營業收入 | 465,436,185.83 | 526,260,932.90 | 608,574,564.19 | 609,783,562.76 |
歸屬于上市公司股東 的凈利潤 |
10,997,036.81 | 15,614,457.16 | 35,001,714.70 | 54,094,048.61 |
歸屬于上市公司股東 的扣除非經常性損益后的凈利潤 |
10,471,313.88 |
15,243,406.09 |
34,453,473.23 |
52,288,567.66 |
經營活動產生的現金 流量凈額 |
45,599,140.74 | 38,907,367.10 | 81,053,788.86 | 159,037,088.04 |
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位:元幣種:人民幣
非經常性損益項目 | 2021 年金額 |
附注(如適 用) |
2020 年金額 | 2019 年金額 |
非流動資產處置損益 | -129,362.21 | -1,043,254.15 | -178,854.84 | |
越權審批,或無正式批準文件,或 偶發性的稅收返還、減免 |
||||
計入當期損益的政府補助,但與公 司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 |
4,081,249.01 | 6,671,939.25 | 8,431,670.05 | |
債務重組損益 | 850,000.00 | |||
除上述各項之外的其他營業外收 入和支出 |
-33,731.92 | 86.00 | 19,054.61 | |
其他符合非經常性損益定義的損 益項目 |
||||
減:所得稅影響額 | 634,400.74 | 841,128.94 | 961,624.71 | |
少數股東權益影響額(稅后) | 33,257.72 | 2,018.26 | 250,388.59 | |
合計 | 3,250,496.42 | 4,785,623.90 | 7,909,856.52 |
報告期內主要經營情況
報告期內,公司實現營業收入 221,005.52 萬元,同比上升 28.60%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 11,570.73 萬元,同比上升 238.50%。
(一) 主營業務分析
1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表
單位:元幣種:人民幣
科目 | 本期數 | 上年同期數 | 變動比例(%) |
營業收入 | 2,210,055,245.68 | 1,718,583,578.88 | 28.60 |
營業成本 | 1,738,897,563.23 | 1,399,829,504.43 | 24.22 |
稅金及附加 | 21,294,332.05 | 16,199,294.06 | 31.45 |
銷售費用 | 41,825,231.77 | 28,929,320.97 | 44.58 |
管理費用 | 119,895,445.74 | 97,353,648.76 | 23.15 |
財務費用 | 90,877,892.76 | 89,291,501.58 | 1.78 |
研發費用 | 91,867,692.28 | 66,202,614.20 | 38.77 |
其他收益 | 4,081,249.01 | 6,671,939.25 | -38.83 |
資產處置收益 | 218,166.26 | -693,198.98 | 不適用 |
所得稅費用 | 1,962,202.08 | -2,941,851.12 | 不適用 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 115,707,257.28 | 34,181,966.99 | 238.50 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 324,597,384.74 | 291,371,934.58 | 11.40 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -391,540,010.04 | -1,671,103,173.08 | 不適用 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 390,181,449.96 | 194,515,765.21 | 100.59 |
研發支出 | 112,196,006.11 | 106,459,573.85 | 5.39 |
(1)稅金及附加本期數較上年同期數增加 5,095,037.99 元,增加比例 31.45%,增加原因主要系本期營業收入增加使稅金及附加上升所致。
(2)銷售費用本期數較上年同期數增加 12,895,910.80 元,增加比例 44.58%,增加原因主要系本期銷售員工資費用及市場開發費上升所致。
(3)研發費用本期數較上年同期數增加 25,665,078.08 元,增加比例 38.77%,增加原因主要系產品研發投入上升所致。
(4)其他收益本期數較上年同期數減少 2,590,690.24 元,減少比例 38.83%,減少原因主要系部分與資產相關的政府補助項目攤銷完畢所致。
(5)資產處置收益本期數較上年同期數增加 911,365.24 元,增加原因主要系本期處置固定資產產生收益高于上年同期所致。
(6)所得稅費用本期數較上年同期數增加 4,904,053.20 元,增加原因主要系本期利潤上升,應納稅所得額高于上年同期所致。
(7)歸屬于母公司所有者的凈利潤本期數較上年同期數增加 81,525,290.29 元,增加比例238.50%,增加原因主要系報告期內,客戶訂單增加,公司持續進行客戶結構及產品結構的優化, 銷售收入上漲,毛利額增加所致。
(8)投資活動產生的現金流量凈額本期數較上年同期數增加 1,279,563,163.04 元,增加原因主要系理財產品到期收回本金及收回項目預付款所致。
(9)籌資活動產生的現金流量凈額本期數較上年同期數增加 195,665,684.75 元,增加比例100.59%,增加原因主要系收回借款保證金增加所致。
本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明
□適用 √不適用
2.收入和成本分析
√適用 □不適用詳情如下
(1)。主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況
單位:元幣種:人民幣
主營業務分行業情況 | ||||||
分行業 |
營業收入 |
營業成本 |
毛利率 (%) |
營業收 入比上年增減 (%) |
營業成 本比上年增減 (%) |
毛利率比上年增減(%) |
工業 | 2,158,715,687.08 | 1,699,815,317.49 | 21.26 | 34.50 | 31.02 |
增加 2.09個百分點 |
商業 | 26,497,285.94 | 26,292,889.14 | 0.77 | -72.11 | -71.80 |
減少 1.09個百分點 |
服務業 | 12,717,069.44 | 3,654,192.28 | 71.27 | 12.19 | 16.06 |
減少 0.96個百分點 |
合計 | 2,197,930,042.46 | 1,729,762,398.91 | 21.30 | 28.43 | 24.10 |
增加 2.74個百分點 |
主營業務分產品情況 | ||||||
分產品 |
營業收入 |
營業成本 |
毛利率 (%) |
營業收 入比上年增減 (%) |
營業成 本比上年增減 (%) |
毛利率比上年增減(%) |
半導體 分立器件 |
2,158,715,687.08 | 1,699,815,317.49 | 21.26 | 34.50 | 31.02 |
增加 2.09個百分點 |
其他 | 39,214,355.38 | 29,947,081.42 | 23.63 | -63.13 | -68.93 |
增加 14.27個百分點 |
合計 | 2,197,930,042.46 | 1,729,762,398.91 | 21.30 | 28.43 | 24.10 |
增加 2.74個百分點 |
主營業務分地區情況 | ||||||
分地區 |
營業收入 |
營業成本 |
毛利率 (%) |
營業收 入比上年增減 (%) |
營業成 本比上年增減 (%) |
毛利率比上年增減(%) |
華東地 區 |
899,469,146.29 | 693,864,182.69 | 22.86 | 31.24 | 26.09 |
增加 3.14個百分點 |
華南地 區 |
819,916,987.28 | 645,414,602.85 | 21.28 | 42.98 | 39.73 |
增加 1.83個百分點 |
出口 | 251,002,370.98 | 203,400,339.21 | 18.96 | 27.28 | 23.33 |
增加 2.59個百分點 |
其它地 區 |
227,541,537.91 | 187,083,274.16 | 17.78 | -10.89 | -13.67 |
增加 2.65個百分點 |
合計 | 2,197,930,042.46 | 1,729,762,398.91 | 21.30 | 28.43 | 24.10 |
增加 2.74個百分點 |
主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況的說明:
一、工業、商業和服務業具體說明如下:
(1)工業是指公司生產銷售半導體分立器件產品,包括 IGBT、VDMOS、CMOS、肖特基、快恢復二極管、可控硅和 BJT 等產品的業務,公司對此部分產品采用自行研發設計和生產制造方式, 通過市場銷售,獲取產品從研發到制成全部環節附加值的經營和盈利模式。
(2)商業主要指是公司向承租公司廠房的吉林瑞能半導體有限公司提供水電氣等能源的收入,此能源銷售業務按吉林瑞能實際使用量及市場單價計算收取,銷售單價與成本單價基本一致。
(3)服務業主要指公司將廠房出租給吉林瑞能半導體有限公司并提供保安保潔等配套服務, 定期收取房租及服務費,廠房租賃參照市場價格定價并確認收入,而成本為廠房設施的折舊,因公司廠房建成時間較長,按賬面價值計算的每年折舊成本與房租市價差異較大。導致服務業板塊毛利率較高。
二、2021 年市場需求旺盛,公司訂單增加,主營業務收入較 2020 年上升 28.43%,公司產品收入分行業、分產品、分地區、分銷售模式收入均實現較大幅度的增長。公司聚焦主業發展,銷售電腦及手機等電子產品配套配件的商業模式收入減少。
三、營業收入前五名如下:
單位:元
客戶名稱 | 營業收入總額 | 占公司全部營業收入的比例(%) |
客戶 1 | 114,952,543.60 | 5.20 |
客戶 2 | 114,068,786.39 | 5.16 |
客戶 3 | 98,444,138.05 | 4.45 |
客戶 4 | 64,448,509.17 | 2.92 |
客戶 5 | 59,882,274.82 | 2.71 |
合計 | 451,796,252.03 | 20.44 |
√適用 □不適用
主要產品 |
單位 |
生產量 |
銷售量 |
庫存量 |
生產量比 上年增減 (%) |
銷售量比 上年增減 (%) |
庫存量比 上年增減 (%) |
半導體分 立器件 |
萬只 | 996,867 | 1,030,812 | 27,412 | 15.86 | 18.73 | -55.32 |
(3)。重大采購合同、重大銷售合同的履行情況
□適用 √不適用
(4)。成本分析表
單位:元
分行業情況 | |||||||
分行業 |
成本構成項目 |
本期金額 |
本期占總成本比例(%) |
上年同期金額 |
上年同期占總成本比例(%) |
本期 金額較 上 年 同 期 變 動 比 例(%) |
情況說明 |
分產品情況 | |||||||
分產品 |
成本構成項目 |
本期金額 |
本期占總成本比例(%) |
上年同期金額 |
上年同期占總成本比例(%) |
本期 金額較 上 年 同 期 變 動 比 例(%) |
情況說明 |
半導體 器 件 |
原材料 | 822,523,026.30 | 48.40 | 602,738,028.12 | 46.77 | 36.46 | |
半導體 器 件 |
人 工 工 資 |
114,643,580.07 | 6.74 | 89,606,264.39 | 6.95 | 27.94 | |
半導體 器 件 |
折舊 | 97,784,980.33 | 5.75 | 86,785,569.73 | 6.73 | 12.67 | |
半導體 器 件 |
能源 | 142,156,653.75 | 8.36 | 116,772,026.20 | 9.06 | 21.74 | |
半導體 器 件 |
其他 | 522,707,077.04 | 30.75 | 392,827,243.25 | 30.49 | 33.06 | |
合計 | 1,699,815,317.49 | 100.00 | 1,288,729,131.69 | 100.00 | 31.90 |
(5)。報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化
□適用 √不適用
(6)。公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況
□適用 √不適用
(7)。主要銷售客戶及主要供應商情況
A.公司主要銷售客戶情況
前五名客戶銷售額 45,179.63 萬元,占年度銷售總額 20.44%;其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 0 萬元,占年度銷售總額 0%。
報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少數客戶的情形
□適用 √不適用
B.公司主要供應商情況
前五名供應商采購額 41,569.54 萬元,占年度采購總額 56.05%;其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 0 萬元,占年度采購總額 0%。
報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴于少數供應商的情形
□適用 √不適用
3.費用
√適用 □不適用
單位:元
科目 | 本期數 | 上年同期數 | 變動比例(%) |
銷售費用 | 41,825,231.77 | 28,929,320.97 | 44.58 |
管理費用 | 119,895,445.74 | 97,353,648.76 | 23.15 |
研發費用 | 91,867,692.28 | 66,202,614.20 | 38.77 |
財務費用 | 90,877,892.76 | 89,291,501.58 | 1.78 |
所得稅費用 | 1,962,202.08 | -2,941,851.12 | 不適用 |
4.研發投入
(1)。研發投入情況表
√適用 □不適用
單位:元
本期費用化研發投入 | 112,196,006.11 |
本期資本化研發投入 | |
研發投入合計 | 112,196,006.11 |
研發投入總額占營業收入比例(%) | 5.08 |
研發投入資本化的比重(%) |
(2)。研發人員情況表
√適用 □不適用
公司研發人員的數量 | 697 |
研發人員數量占公司總人數的比例(%) | 30.04% |
研發人員學歷結構 | |
學歷結構類別 | 學歷結構人數 |
博士研究生 | 0 |
碩士研究生 | 22 |
本科 | 419 |
專科 | 237 |
高中及以下 | 19 |
研發人員年齡結構 | |
年齡結構類別 | 年齡結構人數 |
30 歲以下(不含 30 歲) | 174 |
30-40 歲(含 30 歲,不含 40 歲) | 307 |
40-50 歲(含 40 歲,不含 50 歲) | 174 |
50-60 歲(含 50 歲,不含 60 歲) | 42 |
60 歲及以上 | 0 |
(3)。情況說明
□適用 √不適用
(4)。研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響
□適用 √不適用
5.現金流
√適用 □不適用
單位:元
科目 | 本期數 | 上年同期數 | 變動比例(%) |
經營活動產生的現金流量凈額 | 324,597,384.74 | 291,371,934.58 | 11.40 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -391,540,010.04 | -1,671,103,173.08 | 不適用 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 390,181,449.96 | 194,515,765.21 | 100.59 |
來源:華微電子官網
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